INTRASTAT atskaites.
Dotā funkcija ir paredzēta INTRASTAT
atskaišu saņemšanai ("Intrastat-1A" и "-1B") un nosūtīšanai ("Intrastat-2A" и "-2B")
preču par noteiktu periodu (parasti - mēnesis).
Ir realizēta failu fomēšanas iespēja.
Sākumā lietotājam jāuzdod:
Darba turpināšanai lietotājam ir jāuzklikšķina
uz ikonas "ОК" vai jāpiespiež taustiņš End vai Page Down.
Konti "Preces noliktavā" tiek atlasīti no preču grupu noregulēšanas.
Atskaites pēc ienākšanas korespondējošie konti ir "Norēķini ar
piegādātājiem" un "Pārējie kreditori", bet atskaites pēc
realizācijas - "Norēķini ar debitoriem" un "Pārējie
debitori". Tiek apstrādāti tikai darījumi ar ES partneriem. Pieteikuma
izpildīšanas rezultātā uz ekrāna tiek izvadīta atskaite ar sekojošiem
datiem:
Ja pazīme ir uzdota (ieslēgta), tad KN-prece tiek iekļauta
turpmākā apstrādē.
Formas augšējā (summārajā) rindā atrodas kopējā pazīme iekļaušanai
apstrādē, kura nosaka visu saraksta rindu iekļaušanu vai izslēgšanu.
Visus atskaites laukus ir iespēja koriģēt.
Palīdzība pa kodiem - kreisais taustiņš Ctrl.
Lai pārlūkotu piegādātājus (saņēmējus) un preces noteiktos "KN
preces kodus" lietotajam ir jaizpilda dubultklikšķis uz jebkura rindas
lauka vai novietot kursoru uz vajadzīgās rindas un jāpiespiež taustuņu Enter
vai kreiso taustiņu Ctrl, kā rezultatā uz ekrāna tiek izvadīts
preču saraksts (pēc AS sistēmas kodiem) ar sekojošiem datiem:
Lai izdrukātu atskaiti lietotājam jāuzklikšķina uz ikonas Print.
Failu ("REKV.DBF" un "DATI.DBF") formēšanai lietotājam ir jāuzklikšķina uz ikonas Export un jāaizpilda visus pieprasāmos failu rekvizītus. Failu saglabāšana to turpmākai nosūtīšanai tiek izpildīta pēc lietotāja noteiktā ceļa.
Formas apakšējā rindā atrodas tās navigācijas rinda, kā arī informācija par kopējo formas rindu skaitu.